<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FV210054 | 113,8 € | 25.03.2021 | Ajva s.r.o. | Tovar |
FV210048 | 352,19 € | 16.06.2021 | ZAHY s.r.o. | Služby |
FV210034 | 817,14 € | 04.03.2021 | Ajva s.r.o. | Dezinfekčné prostriedky |
FV210029 | 316,72 € | 18.02.2021 | Ajva s.r.o. | Rukavice pracovné |
FV210020 | 319,87 € | 12.04.2021 | ZAHY s.r.o. | Služby |
FV210005 | 124,13 € | 24.02.2021 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
FV20211044 | 57,8 € | 10.05.2021 | SooF Peter jenčík | Tovar |
FV20211034 | 124,6 € | 07.04.2021 | SooF Peter jenčík | Tovar |
FV20211027 | 81,6 € | 01.12.2021 | Jenčík Peter SooF | Tovar |
FV20210795 | 80 € | 16.08.2021 | Jenčík Peter SooF | Tovar |
FV20210550 | 60 € | 28.05.2021 | Jenčík Peter SooF | Tovar |
FV2021053 | 600 € | 22.06.2021 | Slovpol Krompachy spol.s.r.o. | Tovar |
FV20210157 | 71,2 € | 08.03.2021 | Jenčík Peter SooF | Tovar |
FV10048 | 387,8 € | 19.03.2021 | Ajva s.r.o. | Rukavice pracovné |
FPF/31/2021 | 994,75 € | 01.04.2021 | Terra Group | Tovar |
FA2107232 | 181,44 € | 17.06.2021 | netIQ s.r.o. | Služby |
FA2102254 | 181,44 € | 12.02.2021 | netIQ s.r.o. | Služby 1.2.2021 - 31.1.2022 |
F210003 | 442,24 € | 07.04.2021 | ROR, s.r.o. | Oprava štiepkovača |
F2021391 | 95,5 € | 05.10.2021 | Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros | Služby |
F202108110 | 61,1 € | 13.07.2021 | BEKALUBE Slowakia s.r.o. | Tovar |