<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FVZ250001 | 300 € | 11.03.2025 | Bandžuch Ján - Penzión Plejsy | Prenájom miestností a občerstvenie |
FVSTT250070 | 309,35 € | 01.04.2025 | GX Solutions | Servis správy kontaknerov |
FVSTT250004 | 219,93 € | 16.01.2025 | GX Solutions | Servis správy kontajnerov |
FVOT251740 | 91,14 € | 01.04.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 3/2025 |
FVOT251211 | 91,14 € | 04.03.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 2/2025 |
FVOT250673 | 91,14 € | 03.02.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 1/2025 |
FVOT246428 | 88,92 € | 03.01.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov |
FV250056 | 661,6 € | 10.04.2025 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv, rukavice |
FV250033 | 86,12 € | 01.04.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV250016 | 110,15 € | 04.03.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV250003 | 70,93 € | 03.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240181 | 88,43 € | 07.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240073 | 443 € | 02.01.2025 | Ján Bandžuch | Prenájom miestnosti a občerstvenie |
FV20250071 | 120 € | 20.02.2025 | SooF Peter jenčík | Tovar |
FA2502238 | 193,97 € | 07.02.2025 | netIQ s.r.o. | Služby |
9115500137 | 1136,88 € | 07.03.2025 | Mesto Krompachy | Nájom nebytových priestorov I.Q. 2025 |
9112500127 | 67,7 € | 24.02.2025 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2025 |
9-2025027 | 146,99 € | 11.02.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
9-2025026 | 525,21 € | 11.02.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
8367241151 | 40,98 € | 04.04.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko