Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/26 | 38,4 € | 05.02.2021 | SLOVGRAM | Faktúra za odmeny výkonným umelcom |
DF2021/230 | 206,1 € | 20.12.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
DF2021/57 | 188,26 € | 17.03.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz ZKO |
DF2021/10 | 188,6 € | 20.01.2021 | i2-industrial innovations, s.r.o. | Faktúra za ochranné pomocky na testovanie |
DF2021/24 | 137,3 € | 05.02.2021 | i2-industrial innovations, s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky - testovanie |
DF2021/43 | 301,2 € | 24.02.2021 | DAMITO s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky na testovanie |
DF2021/11 | 334,08 € | 22.01.2021 | DAMITO s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky testovanie na COVID 19 |
DF2021/60 | 336,72 € | 17.03.2021 | DAMITO s.r.o. | Faktúra za ochranné prostriedky |
DF2021/226 | 180 € | 13.12.2021 | Vladimír Černák - VEA | Faktúra za oprava obrazov - výmena skiel |
DF2021/158 | 572,1 € | 02.09.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu Multikáry |
DF2021/25 | 476,5 € | 05.02.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu obecného vozidla |
DF2021/1 | 212,4 € | 07.01.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu obecného vozidla |
DF2021/206 | 230,4 € | 22.11.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu svietidiel VO |
DF2021/212 | 203,4 € | 29.11.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
DF2021/45 | 144 € | 01.03.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu VO s vysokozdvižnou plošinou |
DF2021/127 | 163,66 € | 29.06.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla |
DF2021/78 | 387,3 € | 14.04.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla NM112CO |
DF2021/211 | 164,99 € | 29.11.2021 | NationalPen | Faktúra za perá pre hasičov |
DF2021/73 | 122,49 € | 14.04.2021 | NationalPen | Faktúra za perá s názvom obce |
DF2021/94 | 401,98 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |