Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/49 | 25,44 € | 28.03.2023 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za osvedčovaciu knihu |
DF2023/46 | 929,29 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za počítač starosta |
DF2023/45 | 792,3 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za tlačiareň a inštaláciu |
DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/24 | 81,6 € | 10.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za toner |
DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/23 | 386,41 € | 07.02.2023 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za opravu solárneho svietidla |
DF2023/40 | 466,62 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2023/39 | 784,33 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2023/29 | 449,56 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu |
DF2023/28 | 461,66 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2023/31 | 100 € | 13.02.2023 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti OPP |
DF2023/25 | 242,7 € | 10.02.2023 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác - revízie kotlov |
DF2023/48 | 120 € | 28.03.2023 | Miroslav Benian MB-Cars | Faktúra za opravu Multikary |
DF2023/14 | 145,49 € | 24.01.2023 | NationalPen | Faktúra za perá s logom obce |
DFI2023/2 | 750 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie |
DFI2023/1 | 14250 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II |
DF2023/35 | 36 € | 03.03.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2023/18 | 36 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko