Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/30 | -806,22 € | 13.02.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
DF2023/47 | -345,19 € | 24.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
DF2023/9 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu ihrisko |
DF2023/11 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
DF2023/10 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanj. cintorín |
DF2023/12 | 2,47 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu Požiarna zbrojnica |
DF2023/26 | 21,66 € | 10.02.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/41 | 22,57 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/13 | 23,86 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2023/49 | 25,44 € | 28.03.2023 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za osvedčovaciu knihu |
DF2023/32 | 26,03 € | 22.02.2023 | Panta Rhei s.r.o. | Faktúra za príručku Susedské spory v obci |
DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
DF2023/44 | 34,08 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky poplatky |
DF2023/35 | 36 € | 03.03.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2023/18 | 36 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2023/1 | 36 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za agendu osobnyudaj za 01/23 |
DF2023/17 | 38,4 € | 01.02.2023 | SLOVGRAM | Faktúra za verejný rozhlas |
DF2023/6 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém s.r.o. | Faktúra za zverejnene |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko