<<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/3015 358,49 € 07.02.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.2020/Kerta
DF2020/3014 453,74 € 07.02.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.2020/OU
DF2020/3033 76,16 € 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s., mobil SO/6.2.-5.3./44,66+10; 16.spl.SamsungG.-21,5
DF2020/3019 24 € 12.02.2020 Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k exist.TKZ/RD-IBV KOMÁROV
DF2020/3018 1500 € 12.02.2020 REBEJ Miroslav stav.dozor/"Staveb.úpr.KSB v Komárove"
DF2020/3020 510,94 € 13.02.2020 SOROKA s.r.o. brav.mäso/obec zabíjačka
DF2020/3023 440 € 17.02.2020 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, Vianočné poukážky/88 ks x5,-
DF2020/4504 37,52 € 18.02.2020 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2020/3022 34,4 € 20.02.2020 VSD, Východoslovenská distribučná, a.s., odplombov.OM:24ZVS00000479285
DF2020/3021 98,06 € 20.02.2020 MULTI-CLUB, spol.s r.o. rošt+gastronád.+veko/KSB
DF2020/3024 216 € 25.02.2020 JUDr. Matúš Hríb, advokát výkon zodpov.os.-GDPR/1.polr.2020
DF2020/3025 6951,92 € 27.02.2020 COPASTAV s.r.o. rekonštrukcia HZ/práce naviac
DF2020/4505 21,71 € 28.02.2020 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2020/3026 75 € 28.02.2020 PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. psychol.vyš./vodičpred.jazdy-DHZ
DF2020/3028 19,82 € 01.03.2020 Centrum polygrafických služieb tlačivá-potvrdenie o pobyte/DD
DF2020/3027 50,64 € 01.03.2020 Slovak Telekom, a.s., magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/02.2020
DF2020/3029 134,17 € 02.03.2020 COLOR-STUDIO-JANA s.r.o. farby a maliar.potreby
DF2020/3006-1 600,15 € 03.03.2020 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT elektroinštal.práce/rek.elektroinštal.OcÚ
DF2020/4506 359,74 € 04.03.2020 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/02.2020
DF2020/3037 76,02 € 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s., mobil SO/6.3.-5.4./44,52+10; 17.spl.SamsungG.-21,5

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: