<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/4 | 114,34 € | 10.01.2025 | Xepap, spol. s r.o. | Kancelársky papier a potreby |
DF2025/89 | 19,56 € | 13.03.2025 | Websupport s. r. o. | lovca.sk /.sk doména/ |
DF2025/17 | 236,01 € | 22.01.2025 | Websupport s. r. o. | lovca.sk |
DF2025/33 | 6 € | 03.02.2025 | VÚB, a.s. | Vedenie majetkové účtu |
DF2025/88 | 33,8 € | 12.03.2025 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
DF2025/60 | 11,45 € | 20.02.2025 | URBITECH s. r. o. | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk,odoslané sms |
DF2024/543 | 41,27 € | 10.01.2025 | URBITECH s. r. o. | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk,odoslané sms |
DF2025/52 | 28,4 € | 12.02.2025 | TOBEL s.r.o. | Prerezávacia píla s puzdrom |
DF2025/85 | 412,33 € | 11.03.2025 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
DF2025/84 | 12,96 € | 11.03.2025 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
DF2025/49 | 14,31 € | 10.02.2025 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
DF2025/48 | 513,66 € | 10.02.2025 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
DF2024/541 | 551,88 € | 10.01.2025 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
DF2024/540 | 40,12 € | 10.01.2025 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
DF2025/6 | 161,29 € | 13.01.2025 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
DF2025/31 | 180,74 € | 31.01.2025 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
DF2025/101 | 222,6 € | 21.03.2025 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
DF2025/18 | 120 € | 22.01.2025 | ŠEVT a.s. Bratislava | eTlačivá - vyúčt.faktúra |
DF2025/29 | 0 € | 31.01.2025 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné MŠ, ZŠ |
DF2025/81 | 27,06 € | 10.03.2025 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko