<<Prvá <Predošlá 9 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/140 | 8,4 € | 12.06.2019 | center.sk, s.r.o. | OU - materiál - príslušenstvo k PC |
DF2019/139 | 530 € | 12.06.2019 | Minárik Patrik | DHM - IBV ZA škôlkou - cesta |
DF2019/138 | 1386,05 € | 12.06.2019 | KAMEŇOLOMY, s.r.o. | DHM - IBV ZA škôlkou - cesta |
DF2019/137 | 47,6 € | 07.06.2019 | Marius Pedersen | OU - odvoz odpadu |
DF2019/136 | 3230,32 € | 07.06.2019 | KAMEŇOLOMY, s.r.o. | DHM - IBV Za škôlkou - cesta |
DF2019/135 | 145,2 € | 06.06.2019 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | OU - výmena MR 2ks |
DF2019/134 | 5 € | 06.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | MŠ - časopisy |
DF2019/133 | 0,06 € | 06.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2019/132 | 89,8 € | 05.06.2019 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. | OU - právne služby |
DF2019/131 | 123,6 € | 05.06.2019 | NEMTECH s.r.o. | DHM - IBV Za škôlkou - prenájom dočasného značenia |
DF2019/130 | 69 € | 04.06.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | VOLBY Europarlament - strava |
DF2019/129 | 18,6 € | 04.06.2019 | wwworks s.r.o. | MŠ - materiál |
DF2019/128 | 112,1 € | 04.06.2019 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
DF2019/127 | 245,08 € | 04.06.2019 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
DF2019/126 | 3,36 € | 04.06.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2019/125 | 3484,07 € | 03.06.2019 | KAMEŇOLOMY, s.r.o. | DHM - IBV Za škôlkou - cesta |
DF2019/124 | 18444,37 € | 03.06.2019 | Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. skrátený názov : IST, s.r.o. | DHM - IBV Za škôlkou - vodovod |
DF2019/123 | 64,3 € | 03.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU,MŠ - telefon |
DF2019/122 | 206,58 € | 03.06.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS,VO - elektrina |
DF2019/121 | 441,59 € | 03.06.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |