<<Prvá <Predošlá 15 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/50 | 160,8 € | 14.03.2019 | Miroslav ŠimášekMSdata | valec Brother DR-3400 |
DF2019/49 | 18,6 € | 13.03.2019 | Signo, s.r.o. | vlajka SR s tunelom 100 x 150 cm |
DF2019/48 | 116,4 € | 12.03.2019 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | servisná prehliadka konvektomatu ELX |
DF2019/20/3 | 316,87 € | 11.03.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/19/3 | 173,66 € | 11.03.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2019/22/3 | 68,39 € | 08.03.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/21/3 | 68,1 € | 08.03.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/18/3 | 33,31 € | 08.03.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2019/17/3 | 0,7 € | 08.03.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/16/3 | 184,26 € | 08.03.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/47 | 36 € | 07.03.2019 | noGrey s.r.o | informačné tabuľe |
DF2019/46 | 42 € | 06.03.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 2/2019 |
DF2019/45 | 1411,11 € | 06.03.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2019/44 | 37,24 € | 06.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2019/43 | 1,54 € | 26.02.2019 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby - základná škola |
DF2019/15/3 | 0,7 € | 22.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/14/3 | 10,56 € | 22.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/42 | 89,68 € | 21.02.2019 | Obec Neporadza | za odobraté obedy - predškoláci 1/2019 |
DF2019/41 | 41 € | 21.02.2019 | RAABE | riadenie materskej školy febr. 19 |
DF2019/40 | 34,48 € | 20.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
<<Prvá <Predošlá 15 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko