<<Prvá <Predošlá 13 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/3 | 59,42 € | 04.01.2019 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2019/417 | 59,58 € | 16.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
DF2019/262 | 59,9 € | 27.08.2019 | FLORIAN, s.r.o. | Prechod Al IDIN 110/75 |
DF2019/42 | 60,43 € | 07.02.2019 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
DF2019/336 | 61,02 € | 18.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
DF2019/379 | 61,16 € | 25.11.2019 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
DF2019/13 | 61,18 € | 18.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
DF2019/332 | 61,2 € | 16.10.2019 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
DF2019/162 | 61,96 € | 22.05.2019 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2019/275 | 62,08 € | 06.09.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
DF2019/145 | 62,62 € | 09.05.2019 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
DF2019/276 | 63,92 € | 06.09.2019 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2019/256 | 65 € | 23.08.2019 | MUCHA REKLAMA s.r.o. | Gravírovaná tabuľka na požiarnu zbrojnicu |
DF2019/7 | 65,45 € | 14.01.2019 | ESET, spol. s r.o. Bratislava | Antivirus ESET NOD32 |
DF2019/251 | 65,8 € | 12.08.2019 | ELPOD sro | Oprava vodárne v kultúrnom dome |
DF2019/382 | 66 € | 21.11.2019 | VÚB, a.s. | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu |
DF2019/334 | 67,26 € | 15.10.2019 | AQUA trade Slovakia | Dezinfekcia zdroja |
DF2019/34 | 68,1 € | 06.02.2019 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
DF2019/219 | 68,3 € | 08.07.2019 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
DF2019/52 | 68,33 € | 15.02.2019 | FIRN elektro s.r.o. | Ventilátor priemyselný |
<<Prvá <Predošlá 13 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko