<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/429 | 27,95 € | 07.01.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2020/288 | 35 € | 15.10.2020 | Disig, a.s. | Čipová karta |
DF2020/40 | 240 € | 07.02.2020 | Petr Mrázek | Bio roztok |
DF2020/241 | 180 € | 08.09.2020 | Petr Mrázek | Bio enzým - prípravky |
DF2020/301 | 12 € | 03.11.2020 | Komensky s.r.o. Košice | Bezkriedy |
DF2020/39 | 60 € | 07.02.2020 | Agro Prestavlky s.r.o. | Bál sena |
DF2020/26 | 20,4 € | 03.02.2020 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
DF2020/168 | 40,2 € | 01.07.2020 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
DF2020/283 | 5600 € | 13.10.2020 | Mateusz Bieniek | Arboristické práce - odborná starostlivosť |
DF2020/133 | 190,8 € | 27.05.2020 | PharmaComp s.r.o. | Antibakteriálny gél na ruky, teplomery |
DF2020/47 | 132 € | 10.02.2020 | CBS | Aerofoto - vyúčtovanie |
DF2020/151 | 82,8 € | 09.06.2020 | CBS | Aerofoto |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko