<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/3 | 42 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 1/23 |
DF2023/2 | 265,2 € | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom stojanov dezinfekčných a na obaly |
DF2023/1 | 373,93 € | 02.01.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
DF2022/507 | 88,21 € | 02.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2022/506 | 27,91 € | 02.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
DF2022/505 | 99 € | 02.01.2023 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
DF2022/504 | 188,16 € | 02.01.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
DF2022/503 | 30 € | 02.01.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
DF2022/508 | 70 € | 03.01.2023 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
DF2022/509 | 78 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2022/515 | 86,55 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/514 | 186,17 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/513 | 89,62 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/512 | 428,6 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/511 | 115,48 € | 05.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/22 |
DF2022/510 | 230,4 € | 05.01.2023 | BELLIMPEX | Poplatok za server merače rýchlosti za rok 2022 |
DF2023/6 | 53,81 € | 11.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
DF2023/5 | 91,16 € | 11.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
DF2023/4 | 14,4 € | 11.01.2023 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
DF2022/520 | 47,41 € | 11.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2022 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko