<<Prvá <Predošlá 3 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/11 | 400 € | 01.02.2016 | Najlepšie kominárstvo, s.r.o | Faktúra za revíziu a kontrolu - komínov |
DF2016/10 | 16,09 € | 01.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2016/17 | 3004,13 € | 03.02.2016 | Le Chegue Dejeuner, s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
DF2016/16 | 9,66 € | 03.02.2016 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za tlačivá - matrika |
DF2016/18 | 75 € | 04.02.2016 | AUTODIELŇA Dana Mandyčevská | Faktúra za údržbu - Škoda Fabia Combi |
DF2016/19 | 129,34 € | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 1/16 |
DF2016/24 | 54,76 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - zdravotne stredisko |
DF2016/23 | 46,33 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - dom smútku |
DF2016/22 | 39,31 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - ČOV |
DF2016/21 | 51,95 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - obecný úrad |
DF2016/20 | 14,04 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - plaváreň |
DF2016/28 | 114 € | 11.02.2016 | Skybová Janette, Mgr. | Faktúra za keramické prezenty - bowlingový turnaj |
DF2016/27 | 348 € | 11.02.2016 | BAUTRADE-IN s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie a úprava skládky |
DF2016/26 | 2004,79 € | 11.02.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 1/16 |
DF2016/25 | 1059,25 € | 11.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 1/16 |
DF2016/29 | 65,2 € | 12.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2016/32 | 102 € | 15.02.2016 | Marian Baník Super - tep | Faktúra za čistenie kanalizácie |
DF2016/31 | 24 € | 15.02.2016 | SOZA | Faktúra za použív.zvukov.technic.zariadení r.2016 |
DF2016/30 | 14,28 € | 15.02.2016 | SOZA | Faktúra za použív.hud.diel rozhlas r.2016 |
DF2016/35 | 390 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |