<<Prvá   <Predošlá   11 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/232 193,9 € 06.07.2018 Innogy Dodávka plynu
DF2018/231 10,22 € 04.07.2018 ŠEVT a.s. Bratislava Tlačivá a knihy MŠ
DF2018/230 29,62 € 03.07.2018 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Čistenie rohoží
DF2018/229 23,23 € 03.07.2018 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Čistenie rohoží
DF2018/228 5 € 02.07.2018 AQUA PRO EUROPE a.s. Poplatok za opakovanú upomienku
DF2018/227 460 € 02.07.2018 MADE spol. s r.o. Systémová podpora
DF2018/226 42 € 02.07.2018 Osobnyudaj.sk , sro Dozor ochrana údajov - zodpovedná osoba
DF2018/277 139,99 € 27.06.2018 EURONAL sro Posypový vozík
DF2018/225 142,97 € 26.06.2018 GPM VOZ sro Potraviny ŠJ
DF2018/224 162,76 € 26.06.2018 Ján Machovič - EDEN Potraviny ŠJ
DF2018/223 37,56 € 26.06.2018 Ing.Foltan Miloš B.Bystrica Potraviny ŠJ
DF2018/222 22,6 € 25.06.2018 JD Rozhlasy SK Oprava rozhlasu
DF2018/221 131,52 € 22.06.2018 KURTA spol. s r.o. Servis - IVECO DAILY
DF2018/220 40,2 € 22.06.2018 SOZA Autorské odmeny SOZA
DF2018/219 54 € 21.06.2018 Ing.Jozef Haško H+H Kópia Toner
DF2018/218 177,8 € 20.06.2018 Bzenex BMP, s.r. o. Odvoz odpadu
DF2018/217 21,6 € 20.06.2018 INTA, s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu
DF2018/216 32,51 € 20.06.2018 Bidfood Slovakia. s.r.o. Potraviny ŠJ
DF2018/215 1032,9 € 20.06.2018 Ivana Ševčík - Súkromná jazyková škola Výučba AJ
DF2018/214 60,47 € 18.06.2018 Slovak Telekom a.s. Za mobilný telefón

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: