<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/91/3 | 1,34 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/90/3 | 1,34 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/89/3 | 15,36 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/88/3 | 122,94 € | 20.11.2019 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/201 | 141,83 € | 18.11.2019 | Ptáček veľkoobchod | radiátor s príslušenstvom do základnej školy |
DF2019/200 | -21,9 € | 15.11.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 10/2019 |
DF2019/199 | 705,75 € | 12.11.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2019/198 | 42 € | 12.11.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 10/2019 |
DF2019/87/3 | 75,53 € | 08.11.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/86/3 | 126,37 € | 08.11.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/85/3 | 8,97 € | 08.11.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/84/3 | 287,89 € | 08.11.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2019/197 | 25 € | 08.11.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 10/2019 |
DF2019/196 | 25 € | 08.11.2019 | ArtEdu s.r.o. | školenie - stravovacie zariadenia Školská jedáleň |
DF2019/195 | 61,97 € | 07.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2019/83/3 | 387,51 € | 05.11.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/82/3 | 1,34 € | 05.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/81/3 | 53,29 € | 05.11.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2019/80/3 | 295,78 € | 05.11.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/194 | 44,67 € | 04.11.2019 | COMP S, spol. s r.o. | tonery a cartridg - knižnica, Ocú |